SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E COLOCAÇÃO DE VASOS SANITARIOS E CAIXAS DE DESCARGA, E ABERTURA DE FOSSA P/ CAIXA DE GORDURA NA EMEIEF CASA DA CRIANÇA.
0,00
800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/10/2024
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E COLOCAÇÃO DE VASOS SANITARIOS E CAIXAS DE DESCARGA, E ABERTURA DE FOSSA P/ CAIXA DE GORDURA NA EMEIEF CASA DA CRIANÇA.
800,00
07/11/2024
Conforme Nota Fiscal Nº e/2501; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
712,00
08/11/2024
Conforme Nota Fiscal Nº e/2501; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
88,00
13/11/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6973/2024
SOUZA & FILIPIN LTDA - 8412
712,00
13/11/2024
Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 6973/2024
88,00
TOTAL
800,00
800,00
800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.