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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SOUZA & FILIPIN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6973 Data de lançamento: 30/10/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E COLOCAÇÃO DE VASOS SANITARIOS E CAIXAS DE DESCARGA, E ABERTURA DE FOSSA P/ CAIXA DE GORDURA NA EMEIEF CASA DA CRIANÇA. 0,00 800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/10/2024 Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E COLOCAÇÃO DE VASOS SANITARIOS E CAIXAS DE DESCARGA, E ABERTURA DE FOSSA P/ CAIXA DE GORDURA NA EMEIEF CASA DA CRIANÇA. 800,00
07/11/2024 Conforme Nota Fiscal Nº e/2501; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 712,00
08/11/2024 Conforme Nota Fiscal Nº e/2501; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 88,00
13/11/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6973/2024 SOUZA & FILIPIN LTDA - 8412 712,00
13/11/2024 Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 6973/2024 88,00
TOTAL 800,00 800,00 800,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS - EMPRESAS 13/11/2024 88,00 Lançada
TOTAL   88,00