Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: LIVRARIA, PAPELARIA E BAZAR E. B. S. LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6986 |
Data de lançamento: |
30/10/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2UN FITA KRAFT 50M, 10UN E.V.A C/GLITTER, 12UN E.V.A SIMPLES , 20M PAPEL PARDO , 10M T.N.T 60, 1UN GRAMPEADOR P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
0,00 |
427,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/10/2024 |
Valor Empenhado referente a: 2UN FITA KRAFT 50M, 10UN E.V.A C/GLITTER, 12UN E.V.A SIMPLES , 20M PAPEL PARDO , 10M T.N.T 60, 1UN GRAMPEADOR P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
427,60 |
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30/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/57481492; Sec. Da Saúde - Luciane Rodrigues de Sousa Baldin |
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427,60 |
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08/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6986/2024
LIVRARIA, PAPELARIA E BAZAR E. B. S. LTDA - ME - 13538 |
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427,60 |
TOTAL |
427,60 |
427,60 |
427,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.