Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SOUZA & FILIPIN LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6989 |
Data de lançamento: |
30/10/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI |
Conta de Despesa: |
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA (GUARDA) NA EMEIEF CASA DA CRIANÇA NO PERIODO DE 01/10 A 30/10/2024. |
0,00 |
3.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/10/2024 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA (GUARDA) NA EMEIEF CASA DA CRIANÇA NO PERIODO DE 01/10 A 30/10/2024. |
3.500,00 |
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30/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/2495; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 10/2024 |
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3.500,00 |
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06/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6989/2024
SOUZA & FILIPIN LTDA - 8412 |
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3.115,00 |
06/11/2024 |
Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 6989/2024 |
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385,00 |
TOTAL |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS - EMPRESAS |
06/11/2024 |
385,00 |
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Lançada |
TOTAL |
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385,00 |
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