Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7002 |
Data de lançamento: |
04/11/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 106,79 LTS DE GASOLINA P/SAVEIRO IXU 0037, 117,76 LTS DE GASOLINA P/KANGOO IVT 1170, 61,44 LTS DE GASOLINA P/MOBI JBT 7I47. |
0,00 |
1.824,61 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/11/2024 |
Valor Empenhado referente a: 106,79 LTS DE GASOLINA P/SAVEIRO IXU 0037, 117,76 LTS DE GASOLINA P/KANGOO IVT 1170, 61,44 LTS DE GASOLINA P/MOBI JBT 7I47. |
1.824,61 |
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04/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/22428; 1/22368; 1/22445; 1/22378; 1/22298; 1/22409; 1/22319; Gabinete do Prefeito -ANTONIO VILSON BERNARDI |
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1.824,61 |
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11/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7002/2024
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 10102 |
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1.820,23 |
11/11/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7002/2024 |
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4,38 |
TOTAL |
1.824,61 |
1.824,61 |
1.824,61 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
11/11/2024 |
4,38 |
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Lançada |
TOTAL |
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4,38 |
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