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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RODRIGO COPCESKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 7024 Data de lançamento: 04/11/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 72UN CAMISETA DRY-FIT SUBLIMAÇÃO TOTAL PRETA COM LOGO DO PROERD, 72UN MOCHILA SACO 100% POLIESTER SUBLIMAÇÃO T. COM LOGO DO PROERD, 25UN CAMISETA DRY-FIT SUBLIMAÇÃO TOTAL BRANCAS COM VERMELHO COM LOGO DO PROERD, P/FORMATURA PROERD CONF. LEI N° 3436/2023. 0,00 5.856,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/11/2024 Valor Empenhado referente a: 72UN CAMISETA DRY-FIT SUBLIMAÇÃO TOTAL PRETA COM LOGO DO PROERD, 72UN MOCHILA SACO 100% POLIESTER SUBLIMAÇÃO T. COM LOGO DO PROERD, 25UN CAMISETA DRY-FIT SUBLIMAÇÃO TOTAL BRANCAS COM VERMELHO COM LOGO DO PROERD, P/FORMATURA PROERD CONF. LEI N° 3436/2023. 5.856,00
05/11/2024 Conforme DANFE Nº 890/57555215; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 5.856,00
12/11/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7024/2024 RODRIGO COPCESKI - 13605 5.856,00
TOTAL 5.856,00 5.856,00 5.856,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.