Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7035 |
Data de lançamento: |
04/11/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESMONTAR BOMBA DA VIBRAÇÃO E RECUPERAR EIXO E COLAR PARABRISA P/ ROLO COMPACTADOR N° 02. |
0,00 |
1.110,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/11/2024 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESMONTAR BOMBA DA VIBRAÇÃO E RECUPERAR EIXO E COLAR PARABRISA P/ ROLO COMPACTADOR N° 02. |
1.110,00 |
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25/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/1481; Sec. de Obras - Alexandre Possenti |
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1.110,00 |
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27/11/2024 |
ESTORNO DESCONTO CONCEDIDO NO DOCUMENTO FISCAL. |
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-10,00 |
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27/11/2024 |
ESTORNO DESCONTO CONCEDIDO NO DOCUMENTO FISCAL. |
-10,00 |
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03/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7035/2024 - REF. NOV/2024
COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044 |
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1.100,00 |
TOTAL |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.