3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE NONOAI-RS NO DIA 26/10/2024, PARA LEVAR COROINHAS DA MATRIZ PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COROINHAS, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 178.
0,00
55,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/11/2024
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE NONOAI-RS NO DIA 26/10/2024, PARA LEVAR COROINHAS DA MATRIZ PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COROINHAS, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 178.
55,00
04/11/2024
Sec. da Administração –FERNANDA MIOR conf. relatr. despesas 178
55,00
07/11/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7044/2024
GABRIEL DI BERNARDO - 14565
55,00
TOTAL
55,00
55,00
55,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.