Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SOUZA & FILIPIN LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7058 |
Data de lançamento: |
06/11/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI |
Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA NA EMEF DR GASPAR SILVEIRA MARTINS, REFERENTE A 18 DIAS DO MES DE OUTUBRO/2024. |
0,00 |
900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/11/2024 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA NA EMEF DR GASPAR SILVEIRA MARTINS, REFERENTE A 18 DIAS DO MES DE OUTUBRO/2024. |
900,00 |
|
|
07/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2498; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 18 DIAS MES DE OUTUBRO/2024 |
|
900,00 |
|
13/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7058/2024
SOUZA & FILIPIN LTDA - 8412 |
|
|
801,00 |
13/11/2024 |
Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 7058/2024 |
|
|
99,00 |
TOTAL |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS - EMPRESAS |
13/11/2024 |
99,00 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
99,00 |
|
|