SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Superior
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: AUXILIO TRANSPORTE COM FREQUENCIA SEMANAL DE 5 DIAS, NO MÊS DE OUTUBRO/2024, COM BASE NA TABELA
AUTORIZADA NO ART 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 3.316 DE 04/05/2022.
0,00
25,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/11/2024
Valor Empenhado referente a: AUXILIO TRANSPORTE COM FREQUENCIA SEMANAL DE 5 DIAS, NO MÊS DE OUTUBRO/2024, COM BASE NA TABELA
AUTORIZADA NO ART 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 3.316 DE 04/05/2022.
25,00
08/11/2024
Conforme Nota Fiscal Nº e/172; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 10/2024
25,00
14/11/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7116/2024
ANA PAULA PERTILE - 15671
25,00
TOTAL
25,00
25,00
25,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.