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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARLETE ANA BONIATTI BECKER

Dados do Empenho
Número do empenho: 7130 Data de lançamento: 08/11/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER
Conta de Despesa: 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2un REDE DE PROTEÇÃO DE 18X4 MT FIO DES ENA 3MM DE 10X10, P/ CAMPO DE FUTEBOL DO IRAI. 0,00 2.490,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/11/2024 Valor Empenhado referente a: 2un REDE DE PROTEÇÃO DE 18X4 MT FIO DES ENA 3MM DE 10X10, P/ CAMPO DE FUTEBOL DO IRAI. 2.490,00
11/11/2024 Conforme DANFE Nº 890/57638075; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 2.490,00
14/11/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7130/2024 MARLETE ANA BONIATTI BECKER - 2336 2.490,00
TOTAL 2.490,00 2.490,00 2.490,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.