Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MARLETE ANA BONIATTI BECKER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7130 |
Data de lançamento: |
08/11/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER |
Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2un REDE DE PROTEÇÃO DE 18X4 MT FIO DES ENA 3MM DE 10X10, P/ CAMPO DE FUTEBOL DO IRAI. |
0,00 |
2.490,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/11/2024 |
Valor Empenhado referente a: 2un REDE DE PROTEÇÃO DE 18X4 MT FIO DES ENA 3MM DE 10X10, P/ CAMPO DE FUTEBOL DO IRAI. |
2.490,00 |
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11/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/57638075; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
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2.490,00 |
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14/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7130/2024
MARLETE ANA BONIATTI BECKER - 2336 |
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2.490,00 |
TOTAL |
2.490,00 |
2.490,00 |
2.490,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.