Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7152 |
Data de lançamento: |
11/11/2024 |
Tipo de empenho: |
PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF. |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
Conta de Despesa: |
3190.13.99.00.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL INSS MEI NO MES DE OUTUBRO DE 2024, CFE. INFORMAÇÃO DEPTO. PESSOAL EM ANEXO. |
0,00 |
6.650,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/11/2024 |
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL INSS MEI NO MES DE OUTUBRO DE 2024, CFE. INFORMAÇÃO DEPTO. PESSOAL EM ANEXO. |
6.650,00 |
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13/11/2024 |
FERNANDA MIOR - SEC. MUN. ADM. - REF. 10.2024. |
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6.650,00 |
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18/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7152/2024
INSS - 114 |
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6.650,00 |
TOTAL |
6.650,00 |
6.650,00 |
6.650,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.