Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ROSANE KUHNE - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7164 |
Data de lançamento: |
12/11/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA INDÍGENA |
Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 3PCT COPO DESCARTAVEL P/SUCO, 3PCT COPO DESCARTAVEL P/CAFE , 3PCT PAPEL TOALHA P/ ALDEIA INDIGENA AEROPORTO, CFE. PLANO DE APLICAÇÃO PORTARIA 188/2024. |
0,00 |
70,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/11/2024 |
Valor Empenhado referente a: 3PCT COPO DESCARTAVEL P/SUCO, 3PCT COPO DESCARTAVEL P/CAFE , 3PCT PAPEL TOALHA P/ ALDEIA INDIGENA AEROPORTO, CFE. PLANO DE APLICAÇÃO PORTARIA 188/2024. |
70,20 |
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18/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/125; Sec. Da Saúde - Luciane Rodrigues de Sousa Baldin |
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70,20 |
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26/11/2024 |
Pagamento de Empenho 7164/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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70,20 |
TOTAL |
70,20 |
70,20 |
70,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.