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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RONAN PLASTICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7171 Data de lançamento: 12/11/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 30 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 10 Kit de lixeira coleta seletiva suporte galvanizado com 4 lixeiras, em polietileno Capacidade mínima 50 litros, cores vermelha, azul, amarela e verde. CONTRATO N° 125/2024, PREGÃO ELETRONICO N° 30/2024. 0,00 4.900,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/11/2024 Valor Empenhado referente a: 10 Kit de lixeira coleta seletiva suporte galvanizado com 4 lixeiras, em polietileno Capacidade mínima 50 litros, cores vermelha, azul, amarela e verde. CONTRATO N° 125/2024, PREGÃO ELETRONICO N° 30/2024. 4.900,00
11/12/2024 Conforme DANFE Nº 890/58177726; Sec. do Turismo- HENRI KOENIG 4.900,00
19/12/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7171/2024 RONAN PLASTICOS LTDA - 16872 4.900,00
TOTAL 4.900,00 4.900,00 4.900,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.