Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: RONAN PLASTICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7171 |
Data de lançamento: |
12/11/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Turismo |
Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DO TURISMO |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
30 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 10 Kit de lixeira coleta seletiva suporte galvanizado com 4 lixeiras, em polietileno Capacidade mínima 50 litros, cores vermelha, azul, amarela e verde. CONTRATO N° 125/2024, PREGÃO ELETRONICO N° 30/2024. |
0,00 |
4.900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/11/2024 |
Valor Empenhado referente a: 10 Kit de lixeira coleta seletiva suporte galvanizado com 4 lixeiras, em polietileno Capacidade mínima 50 litros, cores vermelha, azul, amarela e verde. CONTRATO N° 125/2024, PREGÃO ELETRONICO N° 30/2024. |
4.900,00 |
|
|
11/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/58177726; Sec. do Turismo- HENRI KOENIG |
|
4.900,00 |
|
19/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7171/2024
RONAN PLASTICOS LTDA - 16872 |
|
|
4.900,00 |
TOTAL |
4.900,00 |
4.900,00 |
4.900,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.