Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ACQUADUTO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7176 |
Data de lançamento: |
12/11/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
Projeto / Atividade: |
AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMAS ABASTECIMENTO DAGUA |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
706 - Transferência Especial da União |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
22 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 350MT TUBO PEAD PE 100 32X3,6 PN 16, CFE. 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 111/2024, PREGÃO ELETRONICO N° 22/2024. |
0,00 |
1.890,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/11/2024 |
Valor Empenhado referente a: 350MT TUBO PEAD PE 100 32X3,6 PN 16, CFE. 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 111/2024, PREGÃO ELETRONICO N° 22/2024. |
1.890,00 |
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03/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/1454; Sec. da Agricultura- JOÃO PAULO AMARO |
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1.890,00 |
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09/12/2024 |
Pagamento de Empenho 7176/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.890,00 |
TOTAL |
1.890,00 |
1.890,00 |
1.890,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.