Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: PADARIA LEHMANN LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7182 |
Data de lançamento: |
12/11/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
DESENVOLVIMENTO CULTURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 50UN CROQUETE , 100UN PASTELZINHO DE CARNE , 50UN BOLINHAS DE QUEIJO , 150UN COXINHAS DE FRANGO , 150UN RISOLIS , 15UN SUCO L, LANCHE P/ INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL. |
0,00 |
805,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/11/2024 |
Valor Empenhado referente a: 50UN CROQUETE , 100UN PASTELZINHO DE CARNE , 50UN BOLINHAS DE QUEIJO , 150UN COXINHAS DE FRANGO , 150UN RISOLIS , 15UN SUCO L, LANCHE P/ INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL. |
805,00 |
|
|
13/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/435; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
|
805,00 |
|
19/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7182/2024
PADARIA LEHMANN LTDA - ME - 9679 |
|
|
805,00 |
TOTAL |
805,00 |
805,00 |
805,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.