Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7199 |
Data de lançamento: |
13/11/2024 |
Tipo de empenho: |
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Turismo |
Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DO TURISMO |
Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN FOGÃO MUELLER 4 FRATELLO A.T PRETO FOSCO P/ BALNEARIO OSWALDO CRUZ. |
0,00 |
799,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/11/2024 |
Valor Empenhado referente a: 1UN FOGÃO MUELLER 4 FRATELLO A.T PRETO FOSCO P/ BALNEARIO OSWALDO CRUZ. |
799,00 |
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18/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 014/3421; Sec. do Turismo- HENRI KOENIG |
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799,00 |
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05/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7199/2024
LOJAS BECKER LTDA - 9444 |
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789,42 |
05/12/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7199/2024 |
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9,58 |
TOTAL |
799,00 |
799,00 |
799,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
05/12/2024 |
9,58 |
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Lançada |
TOTAL |
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9,58 |
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