Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: POSTO BORGES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7202 |
Data de lançamento: |
13/11/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Turismo |
Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DO TURISMO |
Conta de Despesa: |
3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
25 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 5L LITROS OLEO DIESEL COMUM P/APLICAÇÃO NO DECK DO BALNEARIO OSWALDO CRUZ, CONFORME ATA N° 02/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 25/2023. |
0,00 |
32,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/11/2024 |
Valor Empenhado referente a: 5L LITROS OLEO DIESEL COMUM P/APLICAÇÃO NO DECK DO BALNEARIO OSWALDO CRUZ, CONFORME ATA N° 02/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 25/2023. |
32,25 |
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13/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/2061; Sec. do Turismo- HENRI KOENIG |
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32,25 |
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TOTAL |
32,25 |
32,25 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
32,25 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.