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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7220 Data de lançamento: 13/11/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1UN CABO PPXP2 PRETO 1.8MT GOLD P/ SEC. EDUCAÇÃO - SMECD. 0,00 14,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/11/2024 Valor Empenhado referente a: 1UN CABO PPXP2 PRETO 1.8MT GOLD P/ SEC. EDUCAÇÃO - SMECD. 14,90
19/11/2024 Conforme DANFE Nº 001/9742; Gabinete do Prefeito -ANTONIO VILSON BERNARDI 14,90
27/11/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7220/2024 MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA ME - 8975 14,90
29/11/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7220/2024 MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA ME - 8975 14,90
29/11/2024 LANÇADO EM CONTA INCORRETA. -14,90
TOTAL 14,90 14,90 14,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.