Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7220 |
Data de lançamento: |
13/11/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN CABO PPXP2 PRETO 1.8MT GOLD P/ SEC. EDUCAÇÃO - SMECD. |
0,00 |
14,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/11/2024 |
Valor Empenhado referente a: 1UN CABO PPXP2 PRETO 1.8MT GOLD P/ SEC. EDUCAÇÃO - SMECD. |
14,90 |
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19/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/9742; Gabinete do Prefeito -ANTONIO VILSON BERNARDI |
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14,90 |
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27/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7220/2024
MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA ME - 8975 |
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14,90 |
29/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7220/2024
MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA ME - 8975 |
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14,90 |
29/11/2024 |
LANÇADO EM CONTA INCORRETA. |
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-14,90 |
TOTAL |
14,90 |
14,90 |
14,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.