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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LUSCH E SARMENTO TECNOLOGIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7226 Data de lançamento: 13/11/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INSTALAÇÃO DE 2 CAMERAS NO QUIOSQUE, UMA EM DIREÇÃO PRO CAMPO, INSTALAÇÃO DE UMA CAMERA DERECIONADA PARA O ESTACIONAMENTO, MUDANÇA DE LOCAL DE UMA CAMERA PRA PEGAR O PORTÃO DA FRENTE, E INSTALAÇÃO ROTEADOR P/ EMEF. DR. GASPAR SILVEIRA MARTINS. 0,00 1.950,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/11/2024 Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INSTALAÇÃO DE 2 CAMERAS NO QUIOSQUE, UMA EM DIREÇÃO PRO CAMPO, INSTALAÇÃO DE UMA CAMERA DERECIONADA PARA O ESTACIONAMENTO, MUDANÇA DE LOCAL DE UMA CAMERA PRA PEGAR O PORTÃO DA FRENTE, E INSTALAÇÃO ROTEADOR P/ EMEF. DR. GASPAR SILVEIRA MARTINS. 1.950,00
14/11/2024 Conforme Nota Fiscal Nº e/567; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 1.950,00
22/11/2024 Pagamento de Empenho 7226/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.950,00
TOTAL 1.950,00 1.950,00 1.950,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.