Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SUPERMERCADO BALDIN LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7228 |
Data de lançamento: |
13/11/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
BPSB - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2UN CEREAL MATINAL SNOW FLAKES 120G, 4UN BISCOITO SORTIDO BISTEX DOCE 720G, 2UN COCA COLA 2LT MENOS AÇUCAR , 2UN BEB LACTEA UNIBABY MORANGO 800G, LANCHE P/OFICINAS DE ARTESANATO INFANTIL E ARTEIRAS DO CRAS. |
0,00 |
116,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/11/2024 |
Valor Empenhado referente a: 2UN CEREAL MATINAL SNOW FLAKES 120G, 4UN BISCOITO SORTIDO BISTEX DOCE 720G, 2UN COCA COLA 2LT MENOS AÇUCAR , 2UN BEB LACTEA UNIBABY MORANGO 800G, LANCHE P/OFICINAS DE ARTESANATO INFANTIL E ARTEIRAS DO CRAS. |
116,92 |
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13/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/140; Sec. da Assist. soc.- Roselei V. Gheno |
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116,92 |
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19/11/2024 |
Pagamento de Empenho 7228/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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116,92 |
TOTAL |
116,92 |
116,92 |
116,92 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.