Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7239 |
Data de lançamento: |
14/11/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 4LTA TINTA AMARELA DEMARCAÇÃO 3,6L, 22SC CAL , 12UN COLA FIXADORA P/ PINTURA DE MEIO FIOS DAS RUAS DA CIDADE. |
0,00 |
1.152,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/11/2024 |
Valor Empenhado referente a: 4LTA TINTA AMARELA DEMARCAÇÃO 3,6L, 22SC CAL , 12UN COLA FIXADORA P/ PINTURA DE MEIO FIOS DAS RUAS DA CIDADE. |
1.152,00 |
|
|
18/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/22816; Sec. de Obras - Alexandre Possenti |
|
1.152,00 |
|
22/11/2024 |
Pagamento de Empenho 7239/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.152,00 |
TOTAL |
1.152,00 |
1.152,00 |
1.152,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.