Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7251 |
Data de lançamento: |
14/11/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1JG LONA FREIO DIANT/TRAS MB-184, 64PÇ REBITE ALUMINIO 13X16 C/COLA P/ MERCEDES RVF6I82. |
0,00 |
435,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/11/2024 |
Valor Empenhado referente a: 1JG LONA FREIO DIANT/TRAS MB-184, 64PÇ REBITE ALUMINIO 13X16 C/COLA P/ MERCEDES RVF6I82. |
435,30 |
|
|
18/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/6055; Sec. de Obras - Alexandre Possenti |
|
435,30 |
|
22/11/2024 |
Pagamento de Empenho 7251/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
435,30 |
TOTAL |
435,30 |
435,30 |
435,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.