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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MAURICIO ONUSZAK GAMARRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7272 Data de lançamento: 14/11/2024
Tipo de empenho: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 4490.52.30.00.00.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1UN NOBREAK INTELBRAS 1500VA P/SALA DE INFERMEIRA , 1UN NOBREAK INTELBRAS 1500VA P/SALA DO SERVIDOR GERAL. 0,00 2.198,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/11/2024 Valor Empenhado referente a: 1UN NOBREAK INTELBRAS 1500VA P/SALA DE INFERMEIRA , 1UN NOBREAK INTELBRAS 1500VA P/SALA DO SERVIDOR GERAL. 2.198,00
TOTAL 2.198,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.198,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.