Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: LUIS FERNANDO SZADKOSKI FEIX |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7300 |
Data de lançamento: |
18/11/2024 |
Tipo de empenho: |
MOBILIARIO EM GERAL |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN PIA COM 2 CUBAS C/GRANITO VERDE PÉROLA P/ EMEF DR. VICENTE DUTRA. |
0,00 |
2.750,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/11/2024 |
Valor Empenhado referente a: 1UN PIA COM 2 CUBAS C/GRANITO VERDE PÉROLA P/ EMEF DR. VICENTE DUTRA. |
2.750,00 |
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22/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/57825256; Gabinete do Prefeito -ANTONIO VILSON BERNARDI |
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2.750,00 |
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27/11/2024 |
Pagamento de Empenho 7300/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.750,00 |
TOTAL |
2.750,00 |
2.750,00 |
2.750,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.