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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CRISTIANO MOISES KURECK

Dados do Empenho
Número do empenho: 7305 Data de lançamento: 19/11/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1UN COMPRESSOR DUCATO , 1UN FILTRO SECADOR CARTUCHO HONDA FIT , 8UN ARRUELA VEDAÇÃO FILTRO SECADOR , 2UN ORINGS , 2UN NUCLEO VALVULA COMPRESSOR R12/R13 A*, P/ AMBULANCIA IYZ8F19. 0,00 4.084,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/11/2024 Valor Empenhado referente a: 1UN COMPRESSOR DUCATO , 1UN FILTRO SECADOR CARTUCHO HONDA FIT , 8UN ARRUELA VEDAÇÃO FILTRO SECADOR , 2UN ORINGS , 2UN NUCLEO VALVULA COMPRESSOR R12/R13 A*, P/ AMBULANCIA IYZ8F19. 4.084,00
22/11/2024 Conforme DANFE Nº 890/57854786; Sec. Da Saúde - Luciane Rodrigues de Sousa Baldin 4.084,00
28/11/2024 Pagamento de Empenho 7305/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.084,00
TOTAL 4.084,00 4.084,00 4.084,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.