Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7316 |
Data de lançamento: |
19/11/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2un BATERIA ESTACIONARIA 185AH P/ GELADEIRA DA SALA DE VACINAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
0,00 |
5.262,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/11/2024 |
Valor Empenhado referente a: 2un BATERIA ESTACIONARIA 185AH P/ GELADEIRA DA SALA DE VACINAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
5.262,00 |
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02/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/25590; Sec. Da Saúde - Luciane Rodrigues de Sousa Baldin |
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5.262,00 |
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05/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7316/2024
BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 14086 |
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5.198,86 |
05/12/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7316/2024 |
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63,14 |
TOTAL |
5.262,00 |
5.262,00 |
5.262,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
05/12/2024 |
63,14 |
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Lançada |
TOTAL |
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63,14 |
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