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Última atualização realizada em 19/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG

Dados do Empenho
Número do empenho: 732 Data de lançamento: 02/02/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 50,99LTS DE DIESEL P/ONIBUS ISV6525, 162,98LTS DE DIESEL P/ ONIBUS ISX7779. 0,00 1.305,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/02/2024 Valor Empenhado referente a: 50,99LTS DE DIESEL P/ONIBUS ISV6525, 162,98LTS DE DIESEL P/ ONIBUS ISX7779. 1.305,95
02/02/2024 Conforme DANFE Nº 1/1056; 1/1088; 1/1041; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA 1.305,95
07/02/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 732/2024 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 10102 1.302,81
07/02/2024 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 732/2024 3,14
TOTAL 1.305,95 1.305,95 1.305,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 07/02/2024 3,14 Lançada
TOTAL   3,14