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Última atualização realizada em 23/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SUPERMERCADO BALDIN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7320 Data de lançamento: 19/11/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 9UN DESENFETANTE BRILHA SUL 2LT LIMÃO , 9UN DESINFETANTE BRILHA SUL 2L FLORAL , 10PCT SABAO PO BRILHANTE 800G BLINDAGEM P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. 0,00 247,32

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/11/2024 Valor Empenhado referente a: 9UN DESENFETANTE BRILHA SUL 2LT LIMÃO , 9UN DESINFETANTE BRILHA SUL 2L FLORAL , 10PCT SABAO PO BRILHANTE 800G BLINDAGEM P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. 247,32
19/11/2024 Conforme DANFE Nº 001/149; Sec. Da Saúde - Luciane Rodrigues de Sousa Baldin 247,32
26/11/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7320/2024 SUPERMERCADO BALDIN LTDA - 337 247,32
TOTAL 247,32 247,32 247,32
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.