Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA |
Número do empenho: | 7325 | Data de lançamento: | 19/11/2024 | ||
Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN HIDROVACUO VOLARE V6 SF5042, 1UN CILINDRO MESTRE FREIO BOSCH, 1UN PASTILHA FREIO VOLARE, 1UN FLEXIVEL FREIO V6, 2UN REPARO PINÇA FREIO VOLARE, 1UN LUVA CARDAN, 1UN ROLAMENTO CARDAN C/SUPORTE, 2UN CRUZETA CARDAN, 1 ESPIGA CARDAN E 2 ARRUELA LISA DIANT. CUBO P/ONIBUS IPP8251. | 0,00 | 5.665,60 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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19/11/2024 | Valor Empenhado referente a: 1UN HIDROVACUO VOLARE V6 SF5042, 1UN CILINDRO MESTRE FREIO BOSCH, 1UN PASTILHA FREIO VOLARE, 1UN FLEXIVEL FREIO V6, 2UN REPARO PINÇA FREIO VOLARE, 1UN LUVA CARDAN, 1UN ROLAMENTO CARDAN C/SUPORTE, 2UN CRUZETA CARDAN, 1 ESPIGA CARDAN E 2 ARRUELA LISA DIANT. CUBO P/ONIBUS IPP8251. | 5.665,60 | ||
19/11/2024 | Conforme DANFE Nº 001/6085; Gabinete do Prefeito -ANTONIO VILSON BERNARDI | 5.665,60 | ||
27/11/2024 | Pagamento de Empenho 7325/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 5.665,60 | ||
TOTAL | 5.665,60 | 5.665,60 | 5.665,60 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |