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Última atualização realizada em 27/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: HOSA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7352 Data de lançamento: 21/11/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 CJTO DE POTES, 1UN ESCORREDOR DE LOUCA, 4 KIT TALHERES, 2UN PANO DE PRATO, 1UN PORTA TALHERES, 1UN PRATO DE VIDRO C/ 3 UN, 1 CJTO DE POTES, 1UN LIXEIRAS, 2UN PANO DE PRATO, 1UN TAPETES, 1UN TOALHA DE MESA P/ COZINHA CENTRO ADMINISTRATIVO. 0,00 195,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/11/2024 Valor Empenhado referente a: 1 CJTO DE POTES, 1UN ESCORREDOR DE LOUCA, 4 KIT TALHERES, 2UN PANO DE PRATO, 1UN PORTA TALHERES, 1UN PRATO DE VIDRO C/ 3 UN, 1 CJTO DE POTES, 1UN LIXEIRAS, 2UN PANO DE PRATO, 1UN TAPETES, 1UN TOALHA DE MESA P/ COZINHA CENTRO ADMINISTRATIVO. 195,00
22/11/2024 Conforme DANFE Nº 1/181; Sec. da Administração –FERNANDA MIOR 195,00
27/11/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7352/2024 HOSA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - 14315 195,00
TOTAL 195,00 195,00 195,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.