Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: IVO OTO BECKER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7353 |
Data de lançamento: |
21/11/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 12UN TESOURAS 860 M, 8UN PÉ DIREITO 15X15X350, 120M RIPÃO 5X6, 6M LINHAS 10X15X4,30, 20M2 TABUAS BENEFICIADAS, 50M2 GUIAS, 10UN TABUAS 25X300 P/ QUIOSQUE EMEIEF CASA DA CRIANÇA. |
0,00 |
10.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/11/2024 |
Valor Empenhado referente a: 12UN TESOURAS 860 M, 8UN PÉ DIREITO 15X15X350, 120M RIPÃO 5X6, 6M LINHAS 10X15X4,30, 20M2 TABUAS BENEFICIADAS, 50M2 GUIAS, 10UN TABUAS 25X300 P/ QUIOSQUE EMEIEF CASA DA CRIANÇA. |
10.400,00 |
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TOTAL |
10.400,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
10.400,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.