3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE PALMEIRA DAS MISSÕES-RS NO DIA 30/10/2024, PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. SAUDE, DE CURSO NA 15º CRS E 2º CRS, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 195.
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152,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/11/2024
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE PALMEIRA DAS MISSÕES-RS NO DIA 30/10/2024, PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. SAUDE, DE CURSO NA 15º CRS E 2º CRS, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 195.
152,00
21/11/2024
Conforme DANFE Nº 1/1276; Sec. Da Saúde - Luciane Rodrigues de Sousa Baldin
152,00
26/11/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7373/2024
ROBERTA GRASSI - 10296
152,00
TOTAL
152,00
152,00
152,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.