Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/ |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7380 |
Data de lançamento: |
22/11/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO |
Unidade: |
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Serviço da Dívida Interna |
Projeto / Atividade: |
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA |
Conta de Despesa: |
4690.71.01.01.00.00 - AMORTIZAÇÃO PIMES BADESUL CONTR. 003/2019 |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: PRINCIPAL AMORTIZAÇÃO AUT. 21/11/24 DA CLAUSULA 6º DO CONTRATO Nº 03/2019, PIMES BADESUL. |
0,00 |
26.207,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/11/2024 |
Valor Empenhado referente a: PRINCIPAL AMORTIZAÇÃO AUT. 21/11/24 DA CLAUSULA 6º DO CONTRATO Nº 03/2019, PIMES BADESUL. |
26.207,46 |
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22/11/2024 |
Gabinete do Prefeito -ANTONIO VILSON BERNARDI |
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26.207,46 |
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27/11/2024 |
Pagamento de Empenho 7380/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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26.207,46 |
TOTAL |
26.207,46 |
26.207,46 |
26.207,46 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.