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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GELSON SETEMBRINO DA SILVA VARGAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 739 Data de lançamento: 02/02/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2,5M3 AREIA MEDIA , 2M3 PEDRA BRITA , 0,8MIL TIJOLO MACIÇO , 5UN VERGALHAO FERRO 10MM, 10SC CIMENTO 50KG, 7KG PREGO 17X27 , 5KG PREGO 19X36, 4KG PREGO 25X72, 6KG ARAME RECOZIDO, P/PONTE PENSIL BALNEARIO OSWALDO CRUZ. 0,00 2.980,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/02/2024 Valor Empenhado referente a: 2,5M3 AREIA MEDIA , 2M3 PEDRA BRITA , 0,8MIL TIJOLO MACIÇO , 5UN VERGALHAO FERRO 10MM, 10SC CIMENTO 50KG, 7KG PREGO 17X27 , 5KG PREGO 19X36, 4KG PREGO 25X72, 6KG ARAME RECOZIDO, P/PONTE PENSIL BALNEARIO OSWALDO CRUZ. 2.980,50
02/02/2024 Conforme DANFE Nº 890/51392646; Sec. Do Turismo – ANTONIO VILSON BERNARDI 2.980,50
08/02/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 739/2024 GELSON SETEMBRINO DA SILVA VARGAS - 16312 2.980,50
TOTAL 2.980,50 2.980,50 2.980,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.