Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: LUCAS JUNIOR DA SILVA |
Número do empenho: | 7417 | Data de lançamento: | 22/11/2024 | ||
Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | Recurso Livre |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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Valor Empenhado referente a: 2UN TUBO COLA PARABRISA, 1,2KG SOLDA MIG H CONCHA (1300G), 1 2 KG CHAPA REFORÇO, 2UN PARAFUSO 14X80, 0,8KG SOLDA SUPORTE ESCADA (800G), 1,2KG SOLDA LANÇA TRASEIRA, P/ RETRO 06. | 0,00 | 1.004,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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22/11/2024 | Valor Empenhado referente a: 2UN TUBO COLA PARABRISA, 1,2KG SOLDA MIG H CONCHA (1300G), 1 2 KG CHAPA REFORÇO, 2UN PARAFUSO 14X80, 0,8KG SOLDA SUPORTE ESCADA (800G), 1,2KG SOLDA LANÇA TRASEIRA, P/ RETRO 06. | 1.004,00 | ||
TOTAL | 1.004,00 | 0,00 | 0,00 | |
SALDO A PAGAR | 1.004,00 |