O Município de Iraí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 28/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LUCAS JUNIOR DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7417 Data de lançamento: 22/11/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2UN TUBO COLA PARABRISA, 1,2KG SOLDA MIG H CONCHA (1300G), 1 2 KG CHAPA REFORÇO, 2UN PARAFUSO 14X80, 0,8KG SOLDA SUPORTE ESCADA (800G), 1,2KG SOLDA LANÇA TRASEIRA, P/ RETRO 06. 0,00 1.004,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/11/2024 Valor Empenhado referente a: 2UN TUBO COLA PARABRISA, 1,2KG SOLDA MIG H CONCHA (1300G), 1 2 KG CHAPA REFORÇO, 2UN PARAFUSO 14X80, 0,8KG SOLDA SUPORTE ESCADA (800G), 1,2KG SOLDA LANÇA TRASEIRA, P/ RETRO 06. 1.004,00
25/11/2024 Conforme DANFE Nº 890/57880009; Sec. de Obras - Alexandre Possenti 1.004,00
28/11/2024 Pagamento de Empenho 7417/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.004,00
TOTAL 1.004,00 1.004,00 1.004,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.