Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: UNIÃO GUINCHOS F.W. EIRELLI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7419 |
Data de lançamento: |
22/11/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA |
Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DO MERCEDES INT1964 ATÉ MECANICA EM FREDERICO WESTPHALEN. |
0,00 |
650,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/11/2024 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DO MERCEDES INT1964 ATÉ MECANICA EM FREDERICO WESTPHALEN. |
650,00 |
|
|
22/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/308; Sec. de Obras - Alexandre Possenti |
|
650,00 |
|
27/11/2024 |
Pagamento de Empenho 7419/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
650,00 |
TOTAL |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.