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Última atualização realizada em 28/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: V. FREO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7420 Data de lançamento: 22/11/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 3CX LUVA PROCEDIMENTO DESCARPACK LATEX M 100UN, 3PCT LENÇOS UMEDECIDOS PURO AMOR PREMIUM 100 UN, P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO - SINE. 0,00 110,94

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/11/2024 Valor Empenhado referente a: 3CX LUVA PROCEDIMENTO DESCARPACK LATEX M 100UN, 3PCT LENÇOS UMEDECIDOS PURO AMOR PREMIUM 100 UN, P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO - SINE. 110,94
25/11/2024 Conforme DANFE Nº 001/380; Sec. da Administração –FERNANDA MIOR 110,94
28/11/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7420/2024 V. FREO - 14381 110,94
TOTAL 110,94 110,94 110,94
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.