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Última atualização realizada em 27/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SUPERTEX CONCRETO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7424 Data de lançamento: 22/11/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCRETAGEM E BOMBEAMENTO COM FORNECIMENTO DE 8M3 DE CONCRETO, P/ SEC. TURISMO - BALNEARIO OSWALDO CRUZ. 0,00 5.230,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/11/2024 Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCRETAGEM E BOMBEAMENTO COM FORNECIMENTO DE 8M3 DE CONCRETO, P/ SEC. TURISMO - BALNEARIO OSWALDO CRUZ. 5.230,00
TOTAL 5.230,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 5.230,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.