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Última atualização realizada em 10/01/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JRS SINALIZACAO VIARIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7428 Data de lançamento: 25/11/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Conta de Despesa: 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 31 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA 2.900 METROS QUADRADOS DE FAIXA DE PEDESTRE, 350 METRO QUADRADOS DE QUEBRA MOLA, 1.200 METROS QUADRADO DE DIVISÃO DE PISTA E ESTACIONAMENTO, CFE. CONTRATO N° 129/2024, PROCESSO N° 60/2024, PREGÃO ELETRONICO N° 31/2024. 0,00 11.878,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/11/2024 Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA 2.900 METROS QUADRADOS DE FAIXA DE PEDESTRE, 350 METRO QUADRADOS DE QUEBRA MOLA, 1.200 METROS QUADRADO DE DIVISÃO DE PISTA E ESTACIONAMENTO, CFE. CONTRATO N° 129/2024, PROCESSO N° 60/2024, PREGÃO ELETRONICO N° 31/2024. 11.878,10
17/12/2024 Conforme Nota Fiscal Nº e/157; Sec. de Obras - Alexandre Possenti 11.878,10
26/12/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7428/2024 JRS SINALIZACAO VIARIA LTDA - 15873 11.878,10
TOTAL 11.878,10 11.878,10 11.878,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.