Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FREDMAQUINAS PEÇAS GERAIS ECLAIR FREU - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7431 |
Data de lançamento: |
25/11/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1 BALDE DE ÓLEO 68 MOBIL, 1 BALDE DE ÓLEO 68 TEXAS, P/ REPOSIÇÃO NAS MÁQUINAS DA SEC. OBRAS. |
0,00 |
900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/11/2024 |
Valor Empenhado referente a: 1 BALDE DE ÓLEO 68 MOBIL, 1 BALDE DE ÓLEO 68 TEXAS, P/ REPOSIÇÃO NAS MÁQUINAS DA SEC. OBRAS. |
900,00 |
|
|
28/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/4143; Sec. de Obras - Alexandre Possenti |
|
900,00 |
|
04/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7431/2024
FREDMAQUINAS PEÇAS GERAIS ECLAIR FREU - ME - 13990 |
|
|
900,00 |
TOTAL |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.