Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7460 |
Data de lançamento: |
25/11/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 4KG PREGO TELHEIRO, 1SC ARGAMASSA AC3, 1KG PREGO 17X27, 2KG PREGO 16X21, P/ QUIOSQUE EMEIEF CASA DA CRIANÇA. |
0,00 |
211,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/11/2024 |
Valor Empenhado referente a: 4KG PREGO TELHEIRO, 1SC ARGAMASSA AC3, 1KG PREGO 17X27, 2KG PREGO 16X21, P/ QUIOSQUE EMEIEF CASA DA CRIANÇA. |
211,00 |
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26/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/22843; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
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211,00 |
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TOTAL |
211,00 |
211,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
211,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.