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Última atualização realizada em 28/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7460 Data de lançamento: 25/11/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 4KG PREGO TELHEIRO, 1SC ARGAMASSA AC3, 1KG PREGO 17X27, 2KG PREGO 16X21, P/ QUIOSQUE EMEIEF CASA DA CRIANÇA. 0,00 211,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/11/2024 Valor Empenhado referente a: 4KG PREGO TELHEIRO, 1SC ARGAMASSA AC3, 1KG PREGO 17X27, 2KG PREGO 16X21, P/ QUIOSQUE EMEIEF CASA DA CRIANÇA. 211,00
26/11/2024 Conforme DANFE Nº 001/22843; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 211,00
TOTAL 211,00 211,00 0,00
SALDO A PAGAR 211,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.