Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 5708/2024 EM ANEXO, P/ REFORMA NO PREDIO DA ANTIGA ESCOLA SOUZA NETTO, CFE. CONCORRÊNCIA Nº 01/2024, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 83/2024.
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8.143,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/11/2024
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 5708/2024 EM ANEXO, P/ REFORMA NO PREDIO DA ANTIGA ESCOLA SOUZA NETTO, CFE. CONCORRÊNCIA Nº 01/2024, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 83/2024.
8.143,25
02/12/2024
Conforme DANFE Nº 890/58020485; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
6.514,60
02/12/2024
Conforme Nota Fiscal Nº e/146; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
1.628,65
06/12/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7477/2024
FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI - 8889
8.143,25
TOTAL
8.143,25
8.143,25
8.143,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.