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Última atualização realizada em 28/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7491 Data de lançamento: 26/11/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 3M MANGUEIRA 1/2, 2UN CAPAS 1/2, 2UN CONEXÕES 1/2, 1,5M DE MANGUEIRA 5/8, 2UN CAPA 5/8, 2UN CONEXÃO 5/8, P/ RETRO 06. 0,00 436,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/11/2024 Valor Empenhado referente a: 3M MANGUEIRA 1/2, 2UN CAPAS 1/2, 2UN CONEXÕES 1/2, 1,5M DE MANGUEIRA 5/8, 2UN CAPA 5/8, 2UN CONEXÃO 5/8, P/ RETRO 06. 436,00
28/11/2024 Conforme DANFE Nº 890/57957262; Sec. de Obras - Alexandre Possenti 436,00
04/12/2024 Pagamento de Empenho 7491/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 436,00
TOTAL 436,00 436,00 436,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.