Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7491 |
Data de lançamento: |
26/11/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 3M MANGUEIRA 1/2, 2UN CAPAS 1/2, 2UN CONEXÕES 1/2, 1,5M DE MANGUEIRA 5/8, 2UN CAPA 5/8, 2UN CONEXÃO 5/8, P/ RETRO 06. |
0,00 |
436,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/11/2024 |
Valor Empenhado referente a: 3M MANGUEIRA 1/2, 2UN CAPAS 1/2, 2UN CONEXÕES 1/2, 1,5M DE MANGUEIRA 5/8, 2UN CAPA 5/8, 2UN CONEXÃO 5/8, P/ RETRO 06. |
436,00 |
|
|
TOTAL |
436,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
436,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.