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Última atualização realizada em 04/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: TIAGO GADONSKI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7498 Data de lançamento: 26/11/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 3 HIGIENIZAÇÃO COMPLETA AR SPLIT 18000 BTUS ELGIN, 1 HIGIENIZAÇÃO COMPLETA AR SPLIT 18000 BTUS ELECTROLUX, P/ SEC. EDUCAÇÃO - SMECD. 0,00 800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/11/2024 Valor Empenhado referente a: 3 HIGIENIZAÇÃO COMPLETA AR SPLIT 18000 BTUS ELGIN, 1 HIGIENIZAÇÃO COMPLETA AR SPLIT 18000 BTUS ELECTROLUX, P/ SEC. EDUCAÇÃO - SMECD. 800,00
27/11/2024 Conforme Nota Fiscal Nº e/1072; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 800,00
03/12/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7498/2024 TIAGO GADONSKI - ME - 3479 800,00
TOTAL 800,00 800,00 800,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.