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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7641 Data de lançamento: 27/11/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 MOLA MESTRE TRAS., 1 PORCA ROSCA GROSSA 10MM, 1 SUPORTE ALGELMA MOLA, 1 CALÇO GUIA GRAMPO, 1 PINO DE CENTRO 10X6, 4 BUCHA MOLA TRAS., 4 PIVO SUSPENSÃO, 4 BUCHA ESTAB. DIANT., 2 BUCHA ESTAB. TRAS., 2 BUCHA MANCAL ESTAB. TRAS E 2 BUCHA ESTAB. TRAS. SUP. P/ ÔNIBUS ISV6525. 0,00 3.073,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/11/2024 Valor Empenhado referente a: 1 MOLA MESTRE TRAS., 1 PORCA ROSCA GROSSA 10MM, 1 SUPORTE ALGELMA MOLA, 1 CALÇO GUIA GRAMPO, 1 PINO DE CENTRO 10X6, 4 BUCHA MOLA TRAS., 4 PIVO SUSPENSÃO, 4 BUCHA ESTAB. DIANT., 2 BUCHA ESTAB. TRAS., 2 BUCHA MANCAL ESTAB. TRAS E 2 BUCHA ESTAB. TRAS. SUP. P/ ÔNIBUS ISV6525. 3.073,60
27/11/2024 Conforme DANFE Nº 001/6108; Sec. do Turismo- HENRI KOENIG 3.073,60
03/12/2024 Pagamento de Empenho 7641/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.073,60
TOTAL 3.073,60 3.073,60 3.073,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.