Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: GELSON VARGAS E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7649 |
Data de lançamento: |
27/11/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2UN DISJUNTOR TRIPOLAR 100A, P/ CAMPO DO IRAÍ. |
0,00 |
396,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/11/2024 |
Valor Empenhado referente a: 2UN DISJUNTOR TRIPOLAR 100A, P/ CAMPO DO IRAÍ. |
396,00 |
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05/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/2595; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
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396,00 |
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09/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7649/2024
GELSON VARGAS E CIA LTDA - 15519 |
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396,00 |
TOTAL |
396,00 |
396,00 |
396,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.