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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ELETRICA ZYTKOSKI - LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7658 Data de lançamento: 27/11/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade: CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMAS ABASTECIMENTO DAGUA
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1UN ARRUELA DE ENCOSTO, 3UN ROLAMENTO 6203, 1UN CELO 3/4 T.21, 1UN ROLAMENTO 6204, 1UN CELO 5/8 T.21, P/ MOTOBOMBA ETA DA LINHA BARRA GRANDE. 0,00 315,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/11/2024 Valor Empenhado referente a: 1UN ARRUELA DE ENCOSTO, 3UN ROLAMENTO 6203, 1UN CELO 3/4 T.21, 1UN ROLAMENTO 6204, 1UN CELO 5/8 T.21, P/ MOTOBOMBA ETA DA LINHA BARRA GRANDE. 315,00
28/11/2024 Conforme DANFE Nº 1/1931; Sec. da Agricultura- JOÃO PAULO AMARO 315,00
04/12/2024 Pagamento de Empenho 7658/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 315,00
TOTAL 315,00 315,00 315,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.