Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ELETRICA ZYTKOSKI - LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7660 |
Data de lançamento: |
27/11/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMAS ABASTECIMENTO DAGUA |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN ROLAMENTO 6203, 1UN ROLAMENTO 6204, 1UN TAMPA DO MOTOR, P/MOTO BOMBA DA REDE DE ÁGUA DA LINHA CAMBOATÃ. |
0,00 |
248,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/11/2024 |
Valor Empenhado referente a: 1UN ROLAMENTO 6203, 1UN ROLAMENTO 6204, 1UN TAMPA DO MOTOR, P/MOTO BOMBA DA REDE DE ÁGUA DA LINHA CAMBOATÃ. |
248,00 |
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28/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/1932; Sec. da Agricultura- JOÃO PAULO AMARO |
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248,00 |
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04/12/2024 |
Pagamento de Empenho 7660/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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248,00 |
TOTAL |
248,00 |
248,00 |
248,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.