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Última atualização realizada em 10/01/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SOUZA & FILIPIN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7679 Data de lançamento: 28/11/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DOS BANHEIROS DO CAMPO DO IRAÍ DURANTE A PRIMEIRA FASE DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO. 0,00 2.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/11/2024 Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DOS BANHEIROS DO CAMPO DO IRAÍ DURANTE A PRIMEIRA FASE DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO. 2.000,00
06/12/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/2559; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 2.000,00
11/12/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7679/2024 SOUZA & FILIPIN LTDA - 8412 1.780,00
11/12/2024 Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 7679/2024 220,00
TOTAL 2.000,00 2.000,00 2.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS - EMPRESAS 11/12/2024 220,00 Lançada
TOTAL   220,00