Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ANGELO TISSIANI - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7697 |
Data de lançamento: |
28/11/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 4UN CÂMARA 7.50.16 P/ ÔNIBUS ISU2354, 4UN COLARINHO PROTETOR P/ ÔNIBUS ISU2354, 2UN TIP TOP Nº5 P/ ÔNIBUS ISU2354, 1UN VÁLVULA P/ ÔNIBUS IVZ0024, 3UN CÂMARA 900/20 P/ ÔNIBUS ISX7779, 2UN COLARINHO PROTETOR P/ ÔNIBUS ISX7779. |
0,00 |
2.410,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/11/2024 |
Valor Empenhado referente a: 4UN CÂMARA 7.50.16 P/ ÔNIBUS ISU2354, 4UN COLARINHO PROTETOR P/ ÔNIBUS ISU2354, 2UN TIP TOP Nº5 P/ ÔNIBUS ISU2354, 1UN VÁLVULA P/ ÔNIBUS IVZ0024, 3UN CÂMARA 900/20 P/ ÔNIBUS ISX7779, 2UN COLARINHO PROTETOR P/ ÔNIBUS ISX7779. |
2.410,00 |
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28/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/57954651; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
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2.410,00 |
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04/12/2024 |
Pagamento de Empenho 7697/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.410,00 |
TOTAL |
2.410,00 |
2.410,00 |
2.410,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.